齐鲁工业大学(山东省科学院)组织召开2026年信息化建设专项内部审计工作推进会

发布时间:2026-07-23作者:设置


722日,为进一步提升信息化建设专项内部审计工作质量,推动审计发现问题整改落实,齐鲁工业大学(山东省科学院)审计处组织召开专项工作推进会。副校(院)长杨玉军出席会议,审计处、网络信息中心、资产运营与管理处、计划财务处等相关职能部门负责同志参加会议。

杨玉军对前期信息化建设专项审计工作取得的阶段性成果给予了充分肯定。针对下一步工作,他指出,各部门要进一步做好后续各项工作,确保审计任务圆满收官。他强调,要明确具体时限要求,严格把控时间节点,确保后续工作按计划推进;各部门间要加强沟通配合,形成工作合力,共同解决审计过程中遇到的难点和问题。他要求,要紧紧围绕审计目标,以严谨务实的作风,高质量完成本次审计工作,切实发挥内部审计的监督与服务职能,为校(院)信息化建设健康发展提供有力保障。   

会上,审计处王春娟处长详细通报了当前信息化建设专项审计工作的整体进展情况及发现的主要问题。针对通报内容,各参会部门结合工作实际,围绕问题成因进行了深入讨论和分析,挖掘深层次原因。参会人员坚持问题导向,就后续整改措施、责任分工及预期成效达成了共识,为后续审计工作的顺利开展和问题的有效解决奠定了坚实基础。



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