3月6日下午,中共齐鲁工业大学(山东省科学院)委员会审计委员会在长清校区召开2024年第一次全体会议。校(院)党委书记、审计委员会主任吴衍涛,校(院)长、审计委员会副主任段培永出席会议,校(院)纪委书记、审计委员会副主任房克乐,校(院)党委委员、组织部部长侯连涛及审计委员会全体委员参加会议。会议由副校(院)长、审计委员会副主任乔丙武主持。
吴衍涛对去年审计工作取得的成果成效给予充分肯定和高度评价。他表示,在高质量审计的保驾护航下,校(院)上下协同配合、高质发展,各项事业都呈现蒸蒸日上的崭新局面。他代表校(院)向全体师生员工的辛勤付出表示最衷心的感谢。2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年,是加快推进高水平大学建设的攻坚之年。面对博士点申报、评估整改等一系列重大任务,更需要我们充分发挥审计监督保障作用,进一步规范内部运行、优化治理体系、凝聚工作合力,全力推进校(院)内涵发展、特色发展、高质量发展。一是要加强党的领导,做好顶层规划,在强化贯通联动上持续发力。要坚持如臂使指,把牢审计政治方向,始终坚持以党的政策方针为标尺、以法律法规为准绳,切实将“两个维护”贯穿审计工作全过程、各环节;要坚持如影随形,强化审计顶层规划,立足中心工作、科学综合研判,切实形成有力有效的监督震慑;要坚持如雷贯耳,强化审计贯通联动,充分发挥审计委员会统筹协调作用,畅通审计与纪检监察、巡察、组织、人事、计财等部门的沟通协调,不断提高审计监督的科学性、精准性、有效性。二是要聚焦高质发展,突出工作重点,在提升审计质量上久久为功。既要坚持稳,夯实稳的大局,着力推动有利于稳的政策落地见效,及时发现不利于稳的苗头倾向,切实将重大风险隐患消除在萌芽、消灭在未发之时;又要坚持进,把好进的方向,充分领会校(院)党委决策部署,紧紧围绕领导干部“权力运行”和“责任落实”两个关键环节,发挥好审计“经济卫士”作用。既要坚持立,增强立的意识,及时揭示影响高质量发展的突出问题,分析原因、提出对策;又要坚持破,坚定破的决心,对于阻碍高水平大学建设的短板不足,看准了就要一审到底、坚决破除,切实为校(院)事业高质量发展提供有力保障。三是要抓实问题整改,强化结果运用,在做好跟踪问效上靶向施策。要坚持问题导向,做到举一反三,既要确保在审计规定的时间内保质保量完成整改任务,又要从根子上研究破解顽瘴固疾的有效举措,堵住监管漏洞;要站在校(院)全局的角度,认真排查各领域、各层面、各环节存在的同类及相似问题,一体推进、同步解决一批苗头性、倾向性、普遍性的问题,切实防止屡审屡改屡犯。四是要强化队伍建设,提升能力素质,在打造审计铁军上见行见效。要持续加强政治建设,完整准确全面把握党中央政治意图和省委战略部署,打造信念坚定的“特种部队”;要持续加强专业建设,审计处要带头研究政策、深入学习、提高本领,在实践中锤炼审计干部敢于担当的职业精神;要坚持监督与服务并重的理念,在沟通中体现服务水平、在审计中体现服务质量、在监督中提升服务效能,打造业务精通的“特种部队”;要持续加强信息化建设,进一步强化“科技强审”理念,着力破解业务和技术“两张皮”问题,打造数字化“特种部队”;要持续加强作风建设,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,切实发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。
吴衍涛强调,今年是校(院)深入实施“十四五”规划的关键之年,做好审计工作事关重大。要牢固树立“为校(院)决策服务、为完善管理服务、为师生利益服务、为事业发展服务”理念,充分发挥审计监督作用,切实以高质量审计推动校(院)治理体系和治理能力现代化,为高水平大学建设提供坚强保障。
段培永对落实2024年度审计工作任务提出三点要求:一是围绕中心服务大局,强化重点领域审计监督。聚焦权力规范运行,强化经济责任审计,建立健全内部管理制度,充分发挥内部审计“免疫系统”作用;围绕校(院)重点工作,发挥专项审计优势,以提升校(院)治理体系和治理能力现代化水平为目标,以完善内部管理制度为抓手,制定切实可行的审计方案,促进业务部门优化管理、防范风险;推进审计关口前移,做好工程管理审计,有效规避潜在的管理和经济风险;加快审计信息化平台建设,提升信息化支撑审计工作能力,提高审计工作效率。二是多措并举狠抓落实,全力做好审计整改。要将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,进一步强化被审计单位的主要负责人是审计整改工作的第一责任人意识,从拥护“两个确立”、做到“两个维护”的高度,切实负起整改责任;强化清单式管理、闭环式管控,继续加强审计与纪检监察、组织人事、巡察的协作配合,各类监督融汇贯通,倒逼审计发现问题整改落实;深化标本兼治,持续加大审计监督力度,有针对性地建立健全各类规章制度,扎紧织密制度的笼子,力争做到“审计一点、规范一片,整改当前、解决长远”。三是完善体系强化服务,着力增强审计监督效能。审计处要在校(院)产教融合、科教融汇发展进程中抓准定位,强化审计领域重大工作统筹协调,提升审计监督的广度和深度;党委审计委员会办公室要充分发挥参谋助手、沟通协调、服务保障、督察督办的作用,进一步明确工作职责,健全工作机制;审计委员会成员单位要用好审计委员会办公室这个平台,切实落实党委审计委员会决策部署,支持配合审计工作;要提高审计监督质效,保持“稳”的大局观,坚持“进”的大方向,发挥好经济运行“探头”作用,运用发展的眼光,全面客观揭示问题,以高质量审计监督推动事业高质量发展。
会议听取校(院)2023年审计工作情况及2024年审计工作计划。全体委员共同学习2024年全国审计工作会议和山东省审计工作会议精神。